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期初发货单录完并以审核,现在需要开发票点具体的情况如下:期初发货单录完并以审核,现在需要开发票点开就是这?我该如何操作我做的是以审核的期初发货单?你做的有已审核的发货单吗?能远程帮忙吗?提示这点显示,会过滤出来发货单。
10.0 应付应付单据审核界面有几张发票过滤不出?指导客户在单据查询-发票查询里查看。单据的单项金额手工合计后的总金额和软件显示的合计金额不一致,怎么解决?具体的情况如下:如下图,两个的合计金额不一致只有这一张单据是这样的,其他单据不会出现这种情况吗?刚试了,一样的您把这张单据红冲,然后重新做一张试试呢您好,请问下,T3普及版10.9注册了,具体的情况如下:您好,请问下,T3普及版10.9注册了。
t6销售月结提示有未开票的发货单,但是已经都开完了具体的情况如下:销售12月份月结提示有没有开发票的发货单,但是筛选的时候已经都开完了,是什么问题导致的呢,如果直接月结会有问题吗建议不要直接月结,因为可能会影响数据如果是直接月结会有影响吗您好,考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。
标准版单独的核算管理整理现存量语句发具体的情况如下:标准版单独的核算管理整理现存量语句发给我一份反结账反记账到期初再执行看看,如果还不行就联系您的经销商提交数据到支持网进一步解决,注意备份数据使用语句整理现存量后还是不对还有其他的方法吗已发,请查收1350909592[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com这个脚本您留下邮箱发给您。使用前注意备份数据单独的核算模块请发个语句如果是单核算。
客户端的报表总是提示连不上服务器,该设置具体的情况如下:客户端的报表总是提示连不上服务器。
赠送单的问题具体的情况如下:如,做了赠送单金额是100,在利润表里哪里体现费用支出100利润表中应该有一栏叫赠送支出的,您也可以打开一张赠送单,点击鼠标右键,科目详情看看具体走的科目流向。单据打印格式设计,如图所示,预览出来的没具体的情况如下:单据打印格式设计,如图所示,预览出来的没有格式,这个要在哪里设置可以分享给大家很他们开玩笑的,不是打补丁打上最新补丁你可以去畅捷通了,我已经解决了打个最新补丁试试。
我已经在库存期初结存作了审核,为什么在核算块取不到数的,按纽有些是黑的,具体的情况如下:我已经在库存期初结存作了审核,为什么在核算块取不到数的,按纽有些是黑的,核算模块的取数功能,只有在核算模块第一年的时候可以使用。因此当年度结转以后,系统默认不是第一年启用,自动置灰。不过您这个如果新建账,还是置灰,就有可能数据库某些字段有问题,需要查询一下。建议您联系服务商在支持网提交一个问题,把数据发送过来看一下你好。
2016年结账后,在17年查不到其中一个具体的情况如下:2016年结账后,在17年查不到其中一个科目是不是之前没有结账时,就自己增加了17年的会计期间,自动按照当时的生成的科目。现在可以手工增加科目来解决。16年是有余额的,12月结完账后软件自己过到17年,17年就没有这个科目那个科目是不是在生成17年科目后,又在16年中增加的,现在可以直接用17年登入,加上同样的科目。没用啊已经在另一条回复您。ufo报表。
仓库中途启用了货位管理,现在发现货位账和库存账不一致,货位账上数量少,怎么调整??建议用户如果单据量不多,可以找到之前的出入库单,进行补录货位,如果单据量很多,可以考虑通过货位盘点的方式,生成货位调整单来调整货位账。
11.0进口管理1.客户称进口发票不能与入库单进行结算?2.发票数量大于入库单数量,如何结算,后续不入库了?1.没有损耗的情况下,发票数量小于入库单数量,修改结算数量再进行结算,剩余入库单数量后续不来发票,可以做金额为0的发票结算。2.告知填合理损耗负数即可,客户同意。11.0应收管理月末结账时提示有收款但未记账,是什么意思?告知是指有收款单没有审核,指导在收款单审核界面选择单据审核即可。
用户咨询总账中如何做期间损益结转?带用户先做转账定义,然后到转账生成界面选择所有科目结转生成凭证即可,用户操作后问题解决。1、4月启用的委外模块,4月份之前的委外入库之前做了其他入库单,现在发票来了,发票怎么做,手工做吗?2、发票上相同的存货记录如何合并?1、建议客户在应付里做应付单或把委外反结账到期初,补录期初入库单,再生成发票结算。2、指导客户做合并汇总。10.1销售管理客户来电咨询根据退货单生成红字的销售发票。
用友U810.1固定资产用户来电表示当期新增一笔资产并且希望当月计提告知录入卡片勾选新增资产当月计提折旧即可T+11.51,采购流程是采购入库单具体的情况如下:T+11.51,采购流程是采购入库单---进货单。有一张单做了采购入库-生成进货单,进货单上面没有显示已入库。其他的都有显示。如果是这样,请把数据和问题提交到support.chanjet.com上,让后台工程师给您脚本语句。来源单据号都正常。就是没有已入库。
用户来电想让转告之前处理生产问题的工程师不需要回电了?沟通中之前工程师给用户打手机了,用户称自己说。总账用友U8V11.0客户来电咨询:非套打凭证,A4纸,一张纸上打印了两张凭证,现在想一张纸只打印一张凭证,如何处理。
应收冲应付中看到的应付余额和总账供应商明细账的余额不一致为什么?让用户在应付的与总账对账中看到这笔的对账不平的记录,提示是改变了凭证的科目,经查是进口发票生成的凭证,发票是美元的,用户手工把凭证的科目改为人民币了,这样会对账不平,用户明白了。s应收,有一张发票的日期为8.8日,但是在应收-生成凭证界面显示的日期为8.13日,什么原因?发票的审核日期为8.13日;给税金科目增加三级科目增加不上。
890ufo客户咨询1到8月是一个帐套,9月以后是另一个帐套,现在利润表和现金流量表本年累计数取数不对了?以前设置的公式是lfs的公式,指导客户修改报表公式,取?C5+select(?D5,年=年and月=月+1)、然后追加表页,在旧帐套取1到8月数,然后到新帐套取9月以后数,客户明白期末处理完成后,是否需要再做检查?不需要。用友U8V10.1版本,销售管理,订单执行统计表的查询界面没有订单执行情况的过滤条件了。
871采购管理客户称采购入库时不检查商品是否合格,在使用时发现不合格再退给供应商,之前是直接填制红字采购入库单交给财务,不在用友软件中体现,如果需要在软件中实现,如何操作?没有质量模块,告知客户做采购退货业务,由于客户之前的采购入库已经开票,有到货环节,告知客户到货单—退货单—红字采购入库单—红字采购发票。采购入库单不希望要转到下一年可以转到下一年再删除固定资产,做了净残值率调整的变动单,怎么取消?本月做的。
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