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用友nc软件月末结账(用友财务软件月末结账)

进销存管理软件2024-03-2311

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友nc软件月末结账的知识,其中也会对用友财务软件月末结账进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!

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本文目录一览:

用友软件月末结账时,是自动生成呢还是我也要把结转的分录做在凭证里面...

1、设置期末转账凭证并生成期末结转凭证与手工方式的原理是一样的。只不过是,前者一旦设置好了结转凭证,期末只要选择已经设置好的凭证,点击生成,就能生成期末的结转凭证了。

2、可以设置期间损益结转定义、汇兑损益定义等。定义好后系统会自动生成结转凭证。

3、首先,需要先登录用友系统,输入账户名,账号密码,然后选择需要登录的账套、日期,点击登录。在系统的左边打开业务导航---业务工作---财务会计---总账---期末---转账定义,然后选择转账生成,如图所示。

4、损益结转可以自动结转-- 月末处理--转账定义--损益结转定义--选定对方科目【本年利润代码】,确定。结转,月末处理-转账生产--期末损益结转--全选,确定。前提是所以凭证均已记账。

5、月底结账必须在记账凭证上做会计分录。月底结账要编制转账凭证,然后根据转账凭证登记有关账簿,而编制转账凭证就必须做会计分录。月末所有需要结转的科目,都应将该科目的发生额转入相应科目,结转后无余额。

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、取消凭证的审核之后,就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。 删除凭证。

2、用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。 1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。

3、登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

4、用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”,打开了结账窗口,选择需要取消结账的月份,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。

5、第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账期末结账,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

您好,我想向您咨询个问题,用友NC系统中月末不能结账了,但是参数设置没...

总账系统不能结账的原因有哪些 造成总账系统不能结账的原因有: 当期有未过帐凭证; 操作员没有结帐的权力; 有别的子系统与总帐相连且没有结帐。

NC产品一般在实施过程中会结合企业自身情况编写操作手册,其中的一部分就是关于结账的。

点击菜单:总账-设置-选项选择“凭证”页签,勾选左下选项 未审核凭证允许记账。

月末结账时无响应 系统中存在太多的单据无法全部在界面上显示,建议修改系统参数进行月末结账。

针对这个问题,用友NC在线提供了解决的程序补丁,安装上即可解决。此外,如果用户做了多次计提折旧,会导致数据库后台日志增多,这种情况下有可能会影响到NC系统判断是否已经计提。

用友软件怎么取消月末结账?

1、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。用友t3取消记账操作步骤:总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示:恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。

2、应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉月末结账。选中需要结账的月份(双击),点击“下一步”。此功能可以取消最近月份的结账状态,以应收款管理为例:点击应收款管理-〉其他处理-〉期末处理-〉取消月结。

3、第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账,如图所示:在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

4、,用友财务软件取消记账:一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。在结账界面,选则要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6,取消结账。

5、在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账方法。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友t3取消记账的方法。

用友财务软件的结账步骤

第一步就是打开电脑,安装好软件,点击打开软件,进入总账系统主页面,点击【总账】-【期末】-【结账】,如下。

单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一──选择结账月份。点击要结账月份。 选择结账月份后单击〖下一步〗,屏幕显示结账向导二──核对账簿。

填写凭证——审核凭证——记账——结转损益(生成凭证保存)——审核——记账——结账 注意:转账的时候包含未记账凭证,然后统一审核记账。

(1)执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。单击要结账月份,单击“下一步”按钮。(2)单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。

登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。

www.ufidaft.com 在上述内容中已对用友nc软件月末结账和用友财务软件月末结账的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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