本文为您提供了有关用友软件出入库记录在哪里和用友出入库管理相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
先将采购入库单、调拨单、 其他入库单、其他出库单(包含材料出库单及销售出库单)全部审核,按先如后出的顺序,然后单击盘点业务-盘点单-盘点仓库-使用部门-入库类别-出库类别-再单击“盘库”即可。
借:生产成本 贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
盘盈入库单是月末仓库进行实盘后,在库存管理模块做了月末盘点单,把实盘数输入盘点单,保存审核盘点单后,自动生成盘盈盘亏单据,所以记账时有盘盈入库单。
选择【是】,打开初始化建账向导界面,根据本单位实际情况进行相应参数设置:初始化账套向导 在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息,并提示系统进行资产管理的基本原则。
存货生成凭证是按单据类型来选的,另外新版的在右侧还有很多条件。建议你可以试试把右侧条件不输入任何东西,选择全部单据类型试试。
在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示凭证选项设置界面。
在请购作业中记录各部门原物料的请购情况,并可自动转成采购订单采购。 1 供货商送货过来,暂收资料直接与品管关联,检验合格则入库,否则退回。
再做银行对帐单上所有收支的内容,再做现金支出的单,再计提工资,折旧,水电费,城建税,附加,电话费等等上个会计之前每月计提哪些,你看一下,如果当月没直接发生支付,你都照他的方案计提。
定义:主要完成系统启用期初库存的录入,用户按期初入库单据的形式录入。期初余额的主组织是库存组织。详细方案【基础功能】导入—导入条码:选中一个表体行,点击该按钮,可以从外部文件中导入条码。
采购模块和存货核算模块的报表里面都有,但是两个的余额是有些许差异的,因为存货核算必须等到结完帐才正确。如果你用了委外管理,记得还要看委外管理里面的暂估余额表(暂估加工费)。
仓管需按照实际库存进行领取,并将不足物料及时反馈给采购部门。 物料出库后,仓管员需要当天将所有领料单做电子表格出库,领料单存档备用。
1、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
2、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。
4、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。
5、工具/原料 华硕组装机 windows1021h2 用友U8V13方法/步骤 打开登录软件,进入菜单“业务导航”-“供应链”-“采购管理”。在功能菜单中进入“采购发票”-“专用采购发票”。
6、入库单是可以修改录入数量的。具体方法是打开入库单的录入界面找到要修改的入库单,点修改-录入数量保存即可 补充:即使是导入的单据,数量也是可以修改的,如不能修改,可以看下是否在单据模板上对数量字段设置了禁止编辑。
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