用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友u8系统预付冲应付的知识,其中也会对用友u8预付冲应付怎么操作进行相关解读,希望能够解决你现在面临的财务软件问题!
1、问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。
2、核销单制单可以选择的,而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项,选择核销单不制单即可。
3、应收冲应付:双击打开应收冲应付,先选择找到应收单位,在找到应付单位,录入需要付的金额。
4、应收收款单红字举例:比如要退款给客户,则做应收里面的收款单,点“切换”按钮,则变成红字收款单,录入即可;应付付款单红字举例:比如供应商要退款,则做应付里面的付款单,点“切换”按钮,则变成红字付款单,录入即可。
您好!按照帐实相符原则,到票后要录入采购发票,形成应付。然后做预付冲应付即可。说明:之前的预付款 借,现金或银行。贷,预付账款。
点击”应付款管理“下的”付款处理“,然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。
登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
可以在应付管理中手工做付款单,付款单表体可以录入订单号,这样查询订单执行统计表可以统计到预付款金额。直接在应付模块手工做付款单。用友U8软件用友T3怎么做预付款。
U8的应付帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。
是的。用友畅捷通T+中,可以使用预付冲预付这个功能,输入单据日期、单据编号、供应商名称、冲销金额即可,但前提是冲销金额要大于0,否则就相当于没做调整,该功能就实现不了了。
我们先来分析一下:采购中使用付款核销功能。
一般来说,预付帐款的借方代表资产,贷方代表负债或冲减;应付帐款贷方代表负债,借方就是表示资产或冲减。你提出这个问题的借方预付账款-10,也可以表示贷方预付账款10,就是贷记应付账款10。
1、可能你SQL没有打SP4补丁 2。站点出现互斥或异常任务 :可以到系统管理里面清楚一下异常任务或者重新登录一下 。
2、用友软件在生成采购发票时,必须是由仓库生成的采购入库单或到货单来生单,如果你是自己手工填的,那么存货核算就不知道你这张发票对应的是哪张采购入库单了。
3、核销单制单可以选择的,而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项,选择核销单不制单即可。
4、你好!问题补充:我在应付单据审核自动制单了一张凭证 然后 在存货核算-业务核算-...财务核算-生成凭证-是对已记帐的存货单据生成凭证点生成凭证菜单是为空的,...希望对你有所帮助,望采纳。
5、可以标记此制单记录,然后可以结账,这个是一个很简单的方式。所谓合法、有效凭证,是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。
在预付冲应付菜单中,找到此单据,点击菜单删除就可以了。
自动生成的红字回冲单和蓝字报销单,系统直接记入明细账,用户不能修改。 红字回冲单的金额为原入库单据的暂估金额,方向与原暂估金额相反。 蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。
你可以双击否那个节点,应该可以看到是什么单据没有过滤出来。 或者你通过直接在应付模组应付单列表介面去查询,设定条件,稽核人=null来进行查询。用友U52正常单据记账为什么会无法记账,未记账单据一览表不显示单据。
如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签,输入过滤条件。
用友u8系统预付冲应付的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友u8预付冲应付怎么操作、用友u8系统预付冲应付的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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