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#画龙点睛#T3年度账-建立-灰色~~具体的情况如下:#画龙点睛#T3年度账-建立-灰色~~~无法建立问题分析:1、未插入加密卡,演示版无法建立年度账2、操作员不正确,账套主管登陆系统管理建立年度账3、登录年度不正确。
为什么我刚启用的账套,点开发货单就是发货具体的情况如下:为什么我刚启用的账套,点开发货单就是发货单,而不是期初发货单,我该怎么录入期初发货没有开票的单据呢是的,期初的数据要包含这些发货单的数量请问是做销售订单吗您好!T3没有期初发货单;变通处理:在库存中录入包含这些发货单的数量,然后做后续业务;T+的费用单是否计入存货成本具体的情况如下:T+的费用单是否计入存货成本看您实际业务需要自行选择。
新建帐套只有费用,不能记账具体的情况如下:新建帐套现在做的凭证只有费用,没有收入之类的,点总账系统-记账,提示不能记账无可记账凭证或上月未结账,也不能月末结转考虑是数据问题,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。我的帐套收4月份建立的,没有上月未结账,勾选了未审核的凭证允许记账也不能记账,之后重新设置了一个操作员审核完成后依旧不能记账您好,请查看是否有上月没有结账的情况,然后再确认凭证是否已经审核。
T3备份的时候出错,很感谢具体的情况如下:T3备份的时候出错,很感谢1.查看系统库UFSYSTEM中的ua_account表cacc_Path字段中的账套存放路径,是否是数据实际存放的路径,若不一致需联系经销商处理。2.如果其他账套正常,只有这一个账套备份报错,并且第一步排查路径也是一直的,那考虑该账套数据损坏,停止数据库服务后拷贝安装目录下面的ADMIN文件夹后。
你好,我有一个科目删除时提示已在常用科目具体的情况如下:你好,我有一个科目删除时提示已在常用科目中使用,但是我取消该科目常用以后还是再次提示已在常用科目中使用,使得无法删除,这该怎么办呢好了,还好我们只有两个操作员。
T3升级T+问题具体的情况如下:比如我T3升级过来的科目编码在T+里面显示是按照T3里面的那么升级过来的账套如果说要结转到下年的话是按照T+的科目编码还是按照T3里面的科目编码嗯谢谢您好,升级上来科目性质还是之前的科目性质,科目不发生改变,年度结转也是自动复制升级到T+的科目复制。您好老师,请问一下我刚才设置错了科目,把具体的情况如下:您好老师,请问一下我刚才设置错了科目,把“未分配利润”科目设置在了本年利润下面。
T3普及版,建立新账套,启动总账模块的时具体的情况如下:T3普及版,建立新账套,启动总账模块的时候提示无法找到对应的会计启用年和月,怎么解决?嗯好的重新再建立一个账套,看是否正常我的这个科目期初余额表里面的辅组核算里的具体的情况如下:我的这个科目期初余额表里面的辅组核算里的数字金额全部都删除了!但是怎么在科目余额里面还是能体现呢?需要提供数据才能彻底解决,请联系您的经销商,将您的数据发送至伙伴支持网。
存货档案中批号的流水号能否设置每天自动从0开始具体的情况如下:存货档案中批号的流水号能否设置每天自动从0开始您好,还不支持这个需求。890销售管理12月结账时提示:销售专用发票存在没有审核的单据?指导客户按是否复核选择否过滤销售发票列表,只过滤出2014年的,都审核后,月末结账还是提示;直接按高级条件复核人为空过滤销售发票列表没有任何数据。建议客户以帐套主管登录,后续回电,客户称帐套主管不在,下午若有需要再来电。
存货核算的选项“暂估单价和结算单价不一致,是否自动调整出库成本”,可否按存货区别?不能实现一部分存货想调整,一部分存货不调整。若按存货核算成本,可设置另外的存货不是先进先出、后进先出、个别计价法。
1、UFO报表怎么打开是空白的,怎么用。怎么能一块打开就能看到做的表告知客户在文件下点击新建即可。并指导客户进行操作,告知客户保存之后。下次打开UFO报表点击文件下的打开找到之前保存的UOF报表就能看到了。回电话后指导客户进行报表的保存,打开。客户表示明白操作。盘点单上的账面数量,和收发存账面上不一样具体的情况如下:比如说:录盘点单时,盘点时间10月31号,结束时间10月31号。
用友U811.1总账二分之一A4纸打印凭证,怎样进行设置?指导用户在选项去掉凭证套打选项,在凭证打印-设置-下边距调成100,调整页边距,问题解决用户咨询固定资产模块结账时提示未完成制单业务,但是其他制单记录中的记录不需要制单的,如何解决?指导用户选择记录删除即可,用户操作后结账成功。请问,我做的退客户的预付款,是录的红字收具体的情况如下:请问,我做的退客户的预付款,是录的红字收款单吧,那怎么核销呢选不上客户您好。
销售订单表头订金金额,输入数字后,默具体的情况如下:销售订单表头订金金额,输入数字后,默认的结算方式是现金。怎么不能设置默认其他的,比如是银行或者支票无法设置的,需要手工进行选择的。咨询问题处理进度。。。。。。咨询问题处理进度。。。。。。你好,采购订单中的单价每次都要重新输入,具体的情况如下:你好,采购订单中的单价每次都要重新输入,请问能不能提前在系统里把单价输入进去?您好。
币种那里的最大这算误差修改不了吗?具体的情况如下:币种那里的最大折算误差修改不了吗?是灰色的,如图所示:填制凭证的时候每次都要出现这个提示:外币折算误差要改本币(一般是人民币),外币是灰色改不了的。
特别说明:问题描述:用户用财务会计下的现金流量表出现金流量表能直接就出表吗?建议用户用UFO报表出,用这个要设置比较复杂,UFO报表简单,用户自己也会设置,用户明白。s“进项税加计抵扣10%时如何做账”?具体的情况如下:“进项税加计抵扣10%时如何做账”?可参照网上的处理方式:http://www.sohu.com/a/303927936_100084594由于涉及到财务实务,以上仅供参考。
付款单审核的时候提示这个您好,到付款单查询中,包含余额=0选是后,过滤出单据,选择付款单,点核销明细查看是否做了后续处理。如果有,需要先到其他下的取消操作中取消该处理后,在删除付款单凭证,在弃审单据。我是要做审核,不是做弃审您好,建议以账套主管操作,查看当月是否已经审核,如果没有审核的话,将单据删除,重新录入试一下。如果还是不行,需要到ISD中提交问题,具体分析看看。
10.1库存和存货的期初对不上,不存在上年没有开票的期初发货单,怎么调整?s反结账到存货期初余额进行调整,或者调整存货期初s供应商需冲销预付账款1000,在总账应付管理下应付单生成其他应付单,凭证:借营业外收入正数1000,贷预付账款红字1000。在总账中已冲销,但业务账供应商还余1000,还需要做什么处理或这种方式是否正确您好,您指的这个冲销是指冲销了这张凭证吗?那么应付单还需要保留吗?需要去应付模块制单。
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