www.ufidaft.com 小编要给大家介绍U8采购管理系统业务处理,以及u8采购管理系统业务处理业务对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
打开U8系统,在左侧菜单中选择相应模块,如“采购管理”、“销售管理”等。 进入相应模块后,在“单据浏览”页面,找到需要取消记账的单据,双击进入该单据的详细信息页面。
您好,您可以在采购模块下的业务-采购发票-结算单列表中,找到你要取消结算的那张单子,双击进入那张结算单,然后在删除这张结算单就可以了。
首先打开u8软件,点击右下角我的选项。其次点击结算清单按钮,选择想要进行取消现付的采购发票。然后右滑,点击取消按钮即可。
取消结算的方法: 在核算模块删除已经生成的凭证; 核算模块取消采购单记账; 采购模块取消结算; 取消采购单审核即可。
1、首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。
2、取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整xx月份采购。
3、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。
4、选择纱的材料出库单生成凭证生成分录:借:生产成本贷:原材料 1 选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证,此时生成的凭证有两条待处理财产损溢科目,删掉一条,另一个调整差额。
5、填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
6、如果是用友U8,可以直接在“库存模块”增加采购入库单。如果是用友通软件,是在“采购管理”录入“采购入库单”,然后到“库存模块”审核。
1、MIS系统阶段(ManagementInformationSystem)企业的信息管理系统主要是记录大量原始数据、支持查询、汇总等方面的工作。
2、包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等。这些应用从不同的角度,帮助企业轻松实现从核算到报表分析的全过程管理。
3、初次调研:主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解,能收集到各个部门业务流的所有单据,和各个部门人员的认识,了解他们对ERP的认识和期望,以便制订工作计划。
4、三个。在用友erpu8应用系统中可以实现三个不同层次的权限管理。三个不同层次分别是功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。
5、销售发货单:发货单是销售系统的必有单据,是销售方给客户发货的凭据,是销售发货业务的执行载体。
6、第七阶段:运行维护 系统上线只是ERP项目的起点而非终点。
www.ufidaft.com 在上述内容中已对U8采购管理系统业务处理和u8采购管理系统业务处理业务的内容作出了详细的解答,内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。
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