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872,固定资产。客户询问资产减少怎么做凭证?指导客户做资产减少的凭证,问题解决。s年结后系统管理进不去,新增会计科目提示没有权限?s指导客户以admin登陆可以进入。
请问然后怎么解决?具体的情况如下:请问然后怎么解决?好的放到已选科目里了吗?待选科目选择到已选科目之后重新登录下然后填制凭证试下。老师确定啦还是报错此项目核算科目没有指定项目大类谢谢各位,是我没有举一反三参考楼上答复。把660236添加到下面去就好了应收应付与总账启用日期跨年不同步,应收应付期初余额增加是灰色的。经过测试该问题存在请做为需求提交转研发处理。
T3普及版的,1站点,可以加站点具体的情况如下:T3普及版的,1站点,可以加站点您好,若实际业务需要多站点,请先做数据备份,升级到标准版普及版只是单站点,要加站点只能升级成标准版请详细描述您的问题,谢谢进项税额问题具体的情况如下:T+12.3,采购发票选的发票是普通发票,为什么生成凭证到总账时,还是把税额生成到了进项税额科目了,普通发票应该是没有抵扣的呀12.3版本打上最新补丁包后。
各位老师好,这是怎么回事,安程序的时候具体的情况如下:各位老师好,这是怎么回事,安程序的时候这类提示通常有两种情况,一种为安装程序本身有问题导致的,一种为操作系统环境与软件不兼容报错。可现在社区的产品线-产品下载中重新下载要安装的软件程序,安装看下。注意要先安装数据库再安装软件已经勾选了套打,为何还是这样,要怎么设置具体的情况如下:已经勾选了套打,为何还是这样,要怎么设置呢套打选项是根据用友表单的套打纸来定的。
用友T3报错372,这个怎么解决具体的情况如下:用友T3报错372,这个怎么解决另外最好不要和其他班报税系统安装在一起,有的会有冲突导致报错是操作操作系统的控件有问题。
财务处理:(该工程款上年结转:借方:26具体的情况如下:财务处理:(该工程款上年结转:借方:267799.00元,2017.1月支付尾款14094.70余额:借方281893.70元)已全部付清,冲销往来预付款,并列支。借:专项支出-东波村安置-281893.70贷:预付账款-弱电管道预埋工程-281893.00出现提示:往来科目:预付账款部门:安置工程设计客户:弱电管道预埋工程赤字金额:贷267799。
BOM相关问题具体的情况如下:T6,BOM管理中有替代料、工治具、工序管理嘛??T6可以支持前两个功能,T系列的软件都不能支持工治具管理的那有产品可以支持替代料和工序、工治具管理的功能嘛??T6可以支持替代料和工序管理的功能,没有工治具怎么再添加红色的几个自由项具体的情况如下:怎么再添加红色的几个自由项1.依次点击【系统管理】-【单据档案设置】-【基础档案设置】,上方的基础档案选择【存货】。
890生产订单客户来电咨询在生产订单报表-生产订单领料到-生产订单查询的时候报错,无法进入?指导客户切换新老报表格式之后问题解决。用友U810.0总账期初余额不能修改,为什么?建议用户检查以下几点:1、权限;2、有没有其他人正在操作;3、凭证有没有记账,用户明白,问题解决。您好,主营业务成本在总账可以看到,但科目具体的情况如下:您好,主营业务成本在总账可以看到,但科目明细账看不出来。
出纳管理用友U8V11.0客户来电咨询:登录002账套在出纳管理中做收支操作中的供应商收款业务收款时,参照银行信息的时候有时带出来的是001账套的银行信息,重启电脑后重新进入又正常了。告知客户可能是系统不稳定。
您好!销货单上的现金金额,点击后吗,无收具体的情况如下:您好!销货单上的现金金额,点击后吗,无收款金额,设置上是有把“收款金额”勾上的,有的用户是有的,权限设置那里是拥有销售模块所有权限的那您就跟服务商反馈一下数据,提交到后台会有工程师帮您具体分析下数据的。打过打过最新补丁吗?恩对的是跟账号有关系,是吧。没有二开,有的用户登录是有的,只有销售组的没有噢,看到了,好像是没有收款金额字段,是不是装过二开工具删除了。
特别说明:问题描述:供应商想删除但是提示已经在总账中使用了,用户已经把凭证的分录清空了让用户把凭证作废然后整理删除重新删除供应商即可。销售订单执行完了,还能继续出,如何设置提醒具体的情况如下:客户开了100件订单,提完100件了。订单还能继续开出销售订单,出现了多给客户20件货的情况,并且当做了销售订单,没有收款对账,客户不认了,造成损失客户有A货的订单,可以设置提醒吗选项设置中,设置下销售订单严格控制。
用友U8850总账问题描述:问题一:凭证错误,凭证类别出错,无法修改***********张女士无法修改凭证类别,只能作废,重新填制,问题解决用友U890客户来电咨询:有张去年的委外订单对应的材料出库单和入库单已经完全核销了,现在发现该张委外订单没有完全领料出库,现在补做了材料出库单,现在材料出库单如何做核销?***********,朱女士告知客户可以将该张委外订单对应的材料出库单核销到其他委外订单上。
销售管理客户来电咨询,沟通中断线。根据来电回拨有分机,此单关闭。客户咨询:存货核算正常单据记账时某零金额的其他入库单提示:单价不合法请重新输入不选择此单据记账也有提示,不是此单据的问题,确认具体单据后查找原因。
特别说明:问题描述:用户想把其他应付单设置为立账依据怎么设置?销售成本核算方式是出库还是发票?s收付协议中设置立账单据未其他应付单,但是这种跟采购流程没关系,要设置采购流程的立账单据最后设置为入库单或者发票。存货核算中选项设置的销售成本核算方式决定的。s客户来电咨询称资产减少可以直接进行么,怎么提示需要计提折旧告知客户资产减少需要计提折旧,如果不需要把本月折旧计提出来可以做折旧方法的调整。
10.1采购对采购入库单生成凭证,提示:结算单已有发票制凭证或发票审核?告知客户对应的采购发票要审核不生成凭证才能结算单制单。存货核算1.已做产成品成本分配,想修改如何处理?2.上月产成品入库单金额错了,本月冲回了,要重新录入如何操作?1.时选择对已有产成品入库单重新分配,查看单据后重新录入金额进行分配,客户明白。2.告知客户本月冲回了,重新录入正确的进行分配即可。总账客户称凭证打印,纸张大小选择后没有保存住。
服务器换电脑,没有自动备份,只有物理文件,发现system.ldf文件丢失怎么办?您好,若只有物理备份,建议您联系服务商处理哦。我就是服务商,需要怎么处理呢您好,非常抱歉,这个涉及到数据库操作,建议您在ISD上提交问题哦,后续工程师会与您联系的。采购到货必捡怎么取消?您好,到货单上的是否检验选择为否后,采购到货就可以不检验,直接生成入库单。10.1固定资产如何设置固定资产对应的图片呢?告知客户现在选项中指定图片路径。
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