大家好,今天小编给大家来分享关于金蝶k3系统中的(外购入库)是什么单据下推生成的?的问题,大概从5个角度来详细阐述介绍k3系统打印出入库单的内容。面对复杂的市场环境,进销存软件为企业带来了前所未有的便利。本文将针对这个主题进行深入探讨,分享一些实用的建议和见解。
存货核算的凭证来源:
1、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-录入”中做一张采购订单;
2、在“采购管理”-“订单处理”-“采购订单-查询”中找到那张订单;
3、在“采购订单-查询”中点中那张订单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成“外购入库单”;
4、在“采购管理”-“入库”-“外购入库单-查询”找到那张入库单;
5、在“采购订单-查询”中点中那张入库单,然后在上面菜单栏找到“下推”按钮,下推生成“购货发票(专用或普通),此时系统会自动进行勾稽;
6、到“存货核算”—“凭证管理”—“生成凭证”,左边菜单栏的“外购入库”处打勾,上面菜单栏“重设”,就会出现本期可以生成凭证的所有入库,点中要生成的那条记录,生成凭证就可以了,只是在生成凭证前要设置好凭证模版
单到回冲,是等发票到的时候,在系统中进行结算或勾稽,系统根据单到回冲的既定方法,生成原暂估的单据对应的红字回冲单据,同时自动生成结算发票对应的蓝字入库单。
单到补差,是等发票到的时候,在系统中进行结算或勾稽,系统根据单到补差的既定方法,生成暂估与发票结算价的差异额,自动生成暂估补差单,继而可以根据补差单生成补差凭证。
在用友系软件中,叫“结算”;在金蝶系软件中,叫“勾稽”。ERP软件使用差异:单到回冲或者月初回冲,系统都会自动生成红字入库单和蓝字入库单。
单到补差,系统只会生成暂估补差单据,不会生成红蓝字的入库单。
如果使用了ERP软件,强烈建议使用单到补差,这样,系统不会自动生成入库单,净化采购系统的单据均为实际业务单据,否则入库单就乱了。
而且,如果暂估单据很多的情况,会导致采购系统的红蓝字单据泛滥,烦得很。
金蝶采购入库单要想生成凭证,只要打开金蝶财务软件,在凭证录入界面录入会计凭证:
借:商品采购,贷:银行存款,这时就会自动生成一张凭证。金蝶财务软件是一款最早研发的财务软件之一,软件专业性强又简单易学,是财务人员进行财务做账的好帮手。
首先,外购入库和采购发票生成凭证是不重复的,外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时,采购这块会分3块来讨论:
1.货到票未到,只入库单生成暂估凭证
2.票到货未到,发票生成在途物资凭证
3.货到票也到,采购发票和入库单之间要做勾稽,然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能结账,是有个系统参数控制的,你在系统设置中仔细找找。
单到回冲,是等发票到的时候,在系统中进行结算或勾稽,系统根据单到回冲的既定方法,生成原暂估的单据对应的红字回冲单据,同时自动生成结算发票对应的蓝字入库单。
单到补差,是等发票到的时候,在系统中进行结算或勾稽,系统根据单到补差的既定方法,生成暂估与发票结算价的差异额,自动生成暂估补差单,继而可以根据补差单生成补差凭证。在用友系软件中,叫“结算”;在金蝶系软件中,叫“勾稽”。ERP软件使用差异:单到回冲或者月初回冲,系统都会自动生成红字入库单和蓝字入库单。
单到补差,系统只会生成暂估补差单据,不会生成红蓝字的入库单。
如果使用了ERP软件,强烈建议使用单到补差,这样,系统不会自动生成入库单,净化采购系统的单据均为实际业务单据,否则入库单就乱了。
而且,如果暂估单据很多的情况,会导致采购系统的红蓝字单据泛滥,烦得很。
以上,是关于金蝶k3系统中的(外购入库)是什么单据下推生成的?和k3系统打印出入库单的全部内容,通过本文的介绍,相信您已经有了更全面的了解和认识。数字化转型与进销存升级对于现代企业来说,是持续创新和保持竞争力的关键。在选择进销存软件时,务必权衡各种因素。如有任何疑问或需要更多信息,敬请与我们沟通。
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