www.ufidaft.com 小编要给大家介绍用友nc仓库系统如何退料入库,以及用友t3原材料退库对应的相关知识,希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助,详细内容可参阅目录。
仓库管理流程:入库管理、出库管理、退货管理、监督管理。入库管理 入库产品必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
权责:1货仓:负责物料进料,出仓,退料,补料的清点与管理,ERP系统数据确认。2品保部:负责物料的品质检验工作.3 PMC部:紧急用料的协调工作,物料的发放指令。
仓库工作流程:物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
指导各车间如何进行领料、补料、退料、外协收发及采购部如何进行计划外采购,审批流程等。 适用范围: 适合本公司装配车间、线束车间、注塑车间、包装车间、冲压车间的领料、退料、补料,外协收发、采购部的计划外采购、仓库物料管理。
仓库管理流程图 仓库管理制度 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
作退库处理,退库时在贷方用红字记录,表示冲减领用数。材料进入仓库,当然是开“材料返回的入库单”的这类单据,这样才符合货物的实际进出方向。
根据对方的送货单你们要点数,确定材料是不是跟送货单上的数一致,如果数字对的话,你们就开入库单,一联给送货单位,他们凭这个单子跟你们结账,一联给会计,会计凭本联做账及对账。一联仓库留底。就这样。
做假退库,也就是说做一张红字领料单,同时做下一期的蓝字领料单,实物不用动。
(3)仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。(4)仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
1、如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。供应商来料不良造成客户退货/客诉如何写赔偿联络函 首先看合同是如何约定赔偿金额的,然后就来料质量问题进行确认。
2、采购退货会计分录,一般纳税人采购退货,借:库存商品原材料借方红字,贷:应付账款贷方红字,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字,小规模纳税人采购退货,借:库存商品原材料借方红字,贷:应付账款贷方红字。
3、采购退货会计分录这么做:借:银行存款/现金等;应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字);贷:库存商品。
4、问题一:退货给供应商怎么做会计分录? 冲减应付账款、库存商品和增值功进项税额。
5、采购退货的会计分录是,借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)。采购退货的时候,可以做之前购进分录的相反分录金额正数,也可以做之前购进分录的相同分录金额负数。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。
有三种退货的处理方式:根据销售订单生成退货单;根据发货单生成退货单;增加空白退货单(手工维护,不参照任何单据)。
纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。
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