本文为您提供了有关形容进销存软件怎么反结账和进销存期间反结账是什么意思相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
......什么软件也没说啊。
不过市面上一般财务清拿消软件结账都是有顺序的。所以反结账也要按顺序来。
一般正向顺序都是进销存-——固定资产、工资——总账。
所以,答知先把总账和工资、固定资产反结了敏银再试试。
1、首先,我们登录精斗云会计多账套plus版,进入主界面,在左侧中间有功能选项“结账”,我们今天需要用到的就是它了,如下图所示:
2、这里,我们首先介绍结账功能。点击左侧结账按钮后,能看到如图界面,我们需要先结转损益。结转可以自动生成凭证,我们点击生成凭证,如下图所示:
3、基含腔接下搏衫来,我们再回到结账页面,点击结账,再点击确定,等待系统提示你已经结账成功即可,如下图所示:
4、反结账其实还是进入到结账的界面,然后按住Ctrl键加鼠标点老唤击结账按钮,即可出现反结账的提示,然后点击确定就完成了,如下图所示:
方可进销存带简单易用的审核、反审功能,很容易实现这个功能
调下系统时间,重新登陆。
先取消结账,再取消期末处理,前提是要调整期间的财务报告还没有出,如果财务报告已经出来了,就不能取消那个期间的处理了,只能在当期调整。
比如7月份已结账,想取消期末处理时,重新登陆软件,选择操作时间为8月份,取消7月份的结账,然后再重新登陆,选择操作时间为7月份,就可以取消期末处理了。
用次月的日期登录系统,在“业务核算”中的“月末结账”里面可取消上月的结账。
扩展资料:
(1)“材料采购”科目核算企烂神罩业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。“材料采购”科目可按供应单位和材料品种设置二级明细科目。
(2)“在途物资”科目核算企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。“在途物资瞎羡”科目可按供应单位和物资品种设置二级明细科目。物资采购的实际成本通过“在途物资”科目核算。
(3)“原材料”科目核算企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。收到来料加工装配业务的原料、零件等,应当设置备查簿进行登记。
“原材料”科目应当按照材料的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格等设置二级明细科目。
(4)“材料成本差异”科目核算企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实饥闹际成本的差异。企业也可以在“原材料”、“周转材料”等科目设置“成本差异”明细科目进行核算。
“材料成本差异”科目可以分别“原材料”、“周转材料”等设置二级明细科目,按照类别或品种进行明细核算。
参考资料来源:百度百科-存货核算
问题一:速达软件怎么反结转 财务反结账:期末处理--期末结账--取消上期结账
业务反结账:业务--期末业务--反结账
问题二:速达软件怎么反结账 点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。(注意莫动初始数据调整就ok了)
问题三:请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响? 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。
问题四:速达软件反过账应该怎么操作。。 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。
问题五:速达3000怎么反结账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证
2、账务--辅助工具--反登账
3、账务--辅助工具--反审核
问题六:速达3000反审核、反记账、反结账怎么用啊? 没有返记帐的模块,返结帐的操作,同样选择期末结帐的模块",之后在弹出的框中下面,有一个取消上期结帐的框,选中,之后再点下一步,一路操作就可以了;
返审核,同时选择:凭证审核模块,选择你要反审核凭证的时间,之后点全部取消,就可以.
还有一种,就是:在凭证查找功能项中,找到你要反审核的凭证,双击,打开凭证,点击凭证派如下的反审核,也可以,看你用那一种.
问题七:速达软件如何进行反登帐操作 进入速达3000导航,点击“账务”--辅助工具--反结账-反登帐-反审核
问题八:速达3000单机版,反结账怎么操作 账务--辅助工具
问题九:速达财务软件如何反登账 1、账务--辅助工具--反槐羡如结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证
2、账务--辅助工具--反登账
3、账务--辅助工具--反审核
看看,可以找到吗,还可以看看 帮助 ,应该有提示。。
问题十:速达3000财务软件,不能进行反结账 重铅启启服务器修复帐套后再试一下,另外最好说明版本号.
如果还是不行就得拿帐套来看了.现在不好判断是系亥的问题,还是软件的问题.
需要帮助可以联系.
管家婆会计期间反结账需要进迅笑行以下操作:第一步:在总账—档昌雀辅助工具—反结账第二步:按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进行早销存就可以了。
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账2.按ctrl+alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了。
以上就是关于形容进销存软件怎么反结账的详细解读,同时我们也将进销存期间反结账是什么意思相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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