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T3子系统登录不了。具体的情况如下:T3子系统登录不了。很抱歉社区这无法远程,如果自己实在操作不了的,请联系您的服务商获取直接的服务,协助操作能不能远程指导啊子系统登录失败有多种情况会导致这个报错,具体的请参照下面链接中总结的解决方案来排查和处理:http://service.chanjet.com/zhishi/5564185d9827ce81688b45be财贸宝211端口能不能改。
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T3.财务通10.8的版本出纳账备份的路具体的情况如下:T3.财务通10.8的版本出纳账备份的路径在那里?UFSMART\\cnt\\UfNoteData\\Data注册失败,请问这个是什么问题?具体的情况如下:注册失败,请问这个是什么问题?不升级也要把狗寄回总部检测不升级不能用了吗?红色的加密狗需要联系商务升级,换成黄色的狗是红色的这个注册的提示请确认下是否红色的加密狗反结账的口令就是登陆的密码登陆密码你好。
你好,调拨单记账是必须操作的吗?具体的情况如下:你好,调拨单记账是必须操作的吗?正常单据记账已经把记账了,取消正常单据记账,先特殊单据记账,然后在正常单据记账再咨询一下,刚才没有对调拨单记账,而是审核、记账其他出入库单。
T1狗号4024601加密狗不具体的情况如下:T1狗号4024601加密狗不稳定,总是出现掉狗和不识别现象,重装系统,转换驱动都试过。还是一直出问题。已发送,请查收老师,请发一个经常掉锁的替换文件给我吧520148000[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com已发送,请查收953986878[540b21469a09c76b0f8b469a,qq].com好的您留下个邮箱。
一直打不开显示互斥具体的情况如下:一直打不开显示互斥您好!点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://support.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录在进行操作,(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)T1工贸宝为什么材料出库单里面的是预具体的情况如下:T1工贸宝为什么材料出库单里面的是预计领料数量啊?材料出库单过账也是会扣减现存量。
用友U810.1客户录入原始卡片,累计折旧录入不了。其他类别没有问题。就此类别的累计折旧录入不了,是灰色底。指导客户删除资产类别,重新添加类别,然后重新录入卡片,客户操作成功。生产加工单bom具体的情况如下:销售订单生成的生产加工单材料明细不能自动带出来,要手动选下适用bom才行您好,做了测试,确实没有这个问题,应该是数据有问题,建议联系服务商,提交支持网看一下。默认bom有打钩您好,材料明细不能自动带出来。
咨询个补丁安装的问题,请指导解决已经通过热线解答问题T3账套升级T+账套的问题,删除基础设置的基本信息问题具体的情况如下:我把T3账套升级T+的账套了,基本信息还有凭证,固定资产的能选的能打对勾的我都选了,现在的问题是。
T+销售订单能体现货位信息吗具体的情况如下:销售订单在设计表单的时候只有仓库,没有货位这个字段,可以加上去吗出入库的单据才有货位,订单里加不了货位呢。应收明细账界面的列能否调整顺序。可以调整,直接鼠标拖动即可。增值税可以自动结转吗具体的情况如下:增值税可以自动结转吗您好,您指的是什么自动结转,目前T+里面的自动结转,都是通过自定义转账实现的。
用友U890采购管理对采购订单生单提示“保存提示单据号重复”?与客户沟通的过程中,客户称问题已经解决。此单关闭。固定资产打印具体的情况如下:卡片管理里面,怎么能打印单张卡片一个期间的明细,比如卡片是从17年10月开始计提,计提到19年4月了,现在要打印18年1月到18年12月这个期间的明细,比如图二,现在是显示打印19年3月19年4月2个期间,只要打印19年3月,不要显示19年4月的您好。
10.1总账银行日记账界面有条贷方金额没有计算到余额里?经查并没有发现不对,客户表示自己再检查一下。872,应付款管理。给客户解释红票对冲的含义。s给客户解释红票对冲的含义,客户明白,问题解决。s凭证填制具体的情况如下:填制凭证时候怎么设置可以让他显示科目余额。如果不点最新余额,怎么设置让它自动显示,不用手动点客户来电咨询在填制凭证做应付账款时选择供应商过滤不出来。与客户同步在供应商档案里过滤供应商。发现没有问题。
无法预收冲预收了,一笔预收正数和一笔负数具体的情况如下:无法预收冲预收了,一笔预收正数和一笔负数,合计为0,无法冲销不客气!原来都挪到这里了,搞定了,谢谢这是预收冲应收是不对的,请点击往来冲销--应收冲应收。
用友U8-10.0在哪点击开账、结账?总账期初余额界面点击即可,建议操作前备份账套。库存管理其他出库单选择不到批次为什么?查看有批次结存,没有自由项,没有需求跟踪号,仓库没有货位管理。稍后回电,客户重启服务器后解决。872应收管理有张应收票据,票据金额要背书给两个供应商,如何处理?建议先背书给一个供应商,多余部分作为预付款处理,在做应付冲应付,之后做核销即可,用户处上月的票据,也可以反结账到上月,将票据的凭证删除。
用友U890固定资产如何将对账科目设置为明细科目?指导用户勾选按资产类别设置缺省科目后再进行科目设置后问题解决。11.0成本外购半成品耗用表取数时提示没有启用制造,不能取数。怎么处理?建议此问题提交,后客户称好像是自己操作错误,稍后有问题再来电。13.0代扣税为负数您好,代扣税为负数,但是是零计算到实发合计中的。用友U810.0基础档案客户来电咨询撤销部门提示对应的业务员费用部门存在?指导客户设置替换部门在撤销。
用友U810.1应收管理应收核销明细表和总账报表对不上直接去应收对账,没问题,有一条之前年度遗留的对账不平的记录,告知客户要调整要查询下是什么原因,看看是否以一个模块数据为准来做调整,用户明白客户来电咨询整理现存量的节点在哪儿?告知客户在库存管理-其他业务处理-整理现存量。s12.0版本中,收款单表体录入项目的时候,可以直接敲一两个字,然后点开参照框就过滤出包含输入字的项目,而在发货单中为什么表体的项目编码就不可以。
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