本文为您提供了有关用友系统出入库单的审核和用友出入库管理相关的财务软件知识,同时对于相关内容有详细的解答,相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
1、这个问题说明库存管理中你的处理还不到位,比如(1)期初结存的数量没有审核:处理方法就是,期初结存界面,每个仓库点击批审;(2)入库单没有审核记账。上述两种原因都可能导致,看上去有东西,实际上系统没有确认。
2、存货还有数量,但是出库显示库存不够,一般是因为存货可能存在其他未审核单据占用,导致可用量不足。
3、可能病毒感染文件;解决办法:查是否曾经有负数出库现象,如有,按照先入库后出库的原则重新做单,即可解决;如无此现象,查是否病毒感染了文件,如是这种现象出现,就得请速达软件服务商的工程师才可能解决。
4、冷静,先查找原因。先查找领料单的物品是否实际领出了,如果实际领出了该物品,那说明就是盘点的时候漏盘了或是本月未入库。对照盘点表及本月入库单逐一进行处理。在领料单背面注明错误原因及时进行纠正。
5、亲你好,原因可能是你这个仓库中库存不足,或者仓库中的某些存货已经被预定,要等时间超过而客户没有付款后才能回到库存中。如果你的公司很在意内部控制,不希望出现负库存出货,那你只能等待库存增加以后继续进行操作。
1、在左侧在依次选择:供应链---存货核算---财务核算---生成凭证;在出现的“生成凭证”界面,从菜单栏中选择“选择”项,在“查询条件”的界面中,直接点击“确定”。
2、贷 应付账款 这时,材料采购这个科目一贷一借,就抵消了。在企业实际运作时,往往货与发票不能同时到达,一般都是货先到,如果你不及时的做暂估入库,就没法作出库处理。这样,材料采购的余额,就是货到发票未到的东西。
3、那7月份盘点单审核后不会对8月份和9月份造成影响的,同时审核之后也会立即生效,关联的其他出入库单和材料出库单不删除,你的盘点表是不允许弃审的。
4、登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。 点击“财务会计”下的“应付款管理”。 选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。
1、经领料人确认签字后,拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库存系统中的材料出库单。
2、你提问的时候要说明是什么版本,T3在成品入库单中,点击上面的批审,选择好日期,点击刷新,然后全选点确定就可以了 。如果是T6的话,在成品入库单列表中,根据筛选条件的结果,点击上面的全选,然后点击审核就OK了。
3、在存货核算模块,先把单据记账后再生成凭证。在用友中填制了领料单,出库单,发票,填好了在哪里填记账凭证,如果不填这些单据,直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转,直接结转生成相应凭证。
以上就是关于用友系统出入库单的审核的详细解读,同时我们也将用友出入库管理相关的内容进行了解答,如果未能够解读您的疑问,请在评论区留言或者添加客服微信。
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