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打印报表设计中累计欠款要怎么设置具体的情况如下:T1商贸宝打印报表设计中累计欠款要怎么设置累计应收是这个公式:[StrToFloat([主项数据.\"此前应收\"])+StrToFloat([主项数据.\"成交金额\"])-StrToFloat([主项数据.\"账户金额\"])]老师,应该是这个StrToFloat([主项数据。
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t6在数据库中附件物理文件,在系统管理里看不到账套具体的情况如下:T6系统出故障了,只有MDF的物理文件,在数据库中附件成功,但是在T6的系统管理里面看不到账套,该如何处理,谢谢!ufsystem库没有附加或者不正确您好,需要把之前的系统库也附加下对账单表头怎么设置客户的信息具体的情况如下:对账单表头怎么设置客户的信息?这边怎么没有显示业务员的信息可以调出来,设置里面或者表头二次过滤都行,但是税率不可以。你好。
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固定资产的设置需要重新生成折旧凭证可以T+标准版销售订表头设置公式具体的情况如下:T+标准版销售订单表头设置本次欠款公式,取订单上的明细合计,如何取当天同一客户多张订单上的欠款明细合计,并在下一张单据上面取到当天客户的累计欠款因为订单不影响应收款,您这个场景实现不了销售订单表头有本次欠款,累计欠款,此前欠款。此前欠款取的应收余额,本次欠款取的是应收明细合计,累计欠款是取的本次加此前欠款。
12.1升级到12.2时报错,如下;具体的情况如下:12.1升级到12.2时报错,如下;这个报错是数据异常,您安装好补丁再升级试试。如果不行就要找服务商提交支持网问题解决。客户咨询:采购入库单录入保存时提示:在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目刚更换了数据库服务器,打了补丁,打补丁后需要执行脚本890,应付款管理。客户付款单凭证的凭证类别做错了,询问怎么修改?指导客户删除凭证,重新制单,问题解决。s总账。
用友U811.1总账白纸打印凭证,怎样将编制单位去掉?指导用户勾选使用新打印控件打印,凭证打印-设置-详细格式设置-表头表尾,应用于表头,点击编制单位后,打印方式选择不打印后确定,问题解决871总账客户询问。
跨年无科目设置。具体的情况如下:2019年度已经设置好科目设置,;在总账--单据生成凭证“可以操作;但是在2020年度,在”单据生成凭证“提示无科目设置不是啊,手工新建年度也是可以继续下年的业务,只是科目,科目对照等,需要手工增加我可以理解为必须年结之后,才能进行下一年度的核算工作吗?新建的都没有科目自动生成的方式是指,比如业务完成到201912月,不去手工增加2020年,将201912做月结存后。
特别说明:问题描述:年结会不会覆盖凭证????不会s收款单多收了客户200,现要退回100,具体的情况如下:收款单多收了客户200,现要退回100,如何做新增红字收款单,然后使用应收冲应收红蓝记录对冲。问题来源:支持网站。初步检查是年初更改批号名称引起的,现下服务单,请贵司安排用友深圳分公司谭工上门帮处理一下,谭工电话:***********联系人:刘方***********地址:***。u811.1检查发现。
890固定资产客户来电咨询如何把增加的两张资产增加的卡片合并制单呢?告知客户到批量制单,制单选择选择好合并号都写1,在制单设置,选择科目后,点击制单即可,客户明白已生成凭证的入库单不能在结算,请问这个可具体的情况如下:已生成凭证的入库单不能在结算,请问这个可以修改成入库单生成凭证后可以在结算吗?不能。用友U890应收款管理应收票据背书后发现票据的客户录错了,怎样修改。
特别说明:问题描述:生产订单领料的时候有一些子件没有显示来电客户是安达维尔,不是本单位来电。需要找到加密狗号确认识别码再提供服务,目前不予处理。用友U810.1销售统计表能否显示主计量单位?老报表格式。
手机端不可以做进货单??具体的情况如下:手机端不可以做进货单??手机端是不支持安装插件。手机端浏览器随意使用,可以打开就能用,打不开就用不了。对手机端浏览器无绝对支持。请问手机端上的浏览器用哪款,有限制么?插件是否需要安装?目前手机端没有提供采购。可以手机端浏览器打开电脑网页版式的T+登录。那采购只能电脑做?有其他方式可以移动端解决?手机端没有提供采购管理的功能。pos端数据同步不了怎么弄。
特别说明:问题描述:1.固定资产的凭证如何删除?2.如何补录之前年度的凭证?1.指导客户将删除凭证作废即可2.用之前年度日期登陆录入即可如何按照部门分组汇总查询出来产成品入库的?出入库流水账分组选择部门,单据类型选择产成品入库单即可总账与固定资产都是3月启用,3月导入的固定资产卡片,对账结果显示固定资产借方893979.95贷方0余额是893979.95,总账借方40846贷方0余额893979.95,余额是平的。
你好,助手视图中的存货信息可以自己增加字段吗?您好!这个是不能增加的。11、0应收管理客户咨询销售发票生成了凭证,怎么通过发票联查凭证?指导客户在应收中点击销售发票查询,在发票列表,选择发票,点击联查,联查凭证,客户明白***********打印模板数量和件数需要靠右边显示测试设置排列方式是可以的请问报表中应收账款项目要包含应收账款科目和预收账款科目的公式要怎么设置?最后的合计和账套中试算平衡的数是一致还是不同的。
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