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在使用excel表格导出来的时候出现这个具体的情况如下:在使用excel表格导出来的时候出现这个,是什么原因呢?好的,谢谢是的,安装完整版的安装2010版的吗安装10的试试,您这个问题是office问题,应该是没有安装好导致的word2007官方免费完整版,,这个可以的嘛,但是还是出现那个对话框在本地安装完整版的office就可以了Excel啥版本的,--请参考楼下老师的回复--!t3标10.8。
用户咨询总账期间损益结转时有一个销售费用的下级科目的一张凭证未结转,此科目其他凭证都结转了,咨询什么原因?带用户查看此科目凭证分录在借方蓝字,科目余额方向也是借方,科目做的部门核算,查看辅助核算没问题,建议删除凭证,重新做凭证后结转;约好11:49左右回拨确认,13916095096,王先生;11:50回拨;13916095096,用户表示操作后问题解决。890固定资产客户来电咨询,做了资产减少后在那制单。
T3标准版一个客服端可以正常登具体的情况如下:T3标准版一个客服端可以正常登陆服务器另一个客服端点击后停上一会弹出一个窗口上面显示《不能连接到服务器。
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T+货位补录具体的情况如下:T+中途开启货位管理。但我不进行货位补录有什么影响吗?您好,可以查看库存核算的货位明细账和货位总账。您好,那请问关联货位的存货在哪里查看统计表?您好,如果启用货位,不进行货位补录,以前的存货只是在某一个仓库里,但是现在仓库又勾选了货位管理,这样就会造成存货不能出库的。您好,会导致没有办法出库,因为货位上没有库存结存数量。请问如何反记账?具体的情况如下:请问如何反记账。
资产负债表存货取数不对,如何处理?公式中关键字错误,修改。s用友U811.0总帐客户来电称做银行凭证时借方和贷方都是银行存款科目,其中一个是新增的会计科目,但在保存时提示没有指定现金流量。指导客户在基础设置-基础档案-财务-会计科目里把新增的科目也指定为现金流量科目,客户称可以了。客户有2个抬头为A和B,A抬头已经注销了具体的情况如下:客户有2个抬头为A和B,A抬头已经注销了,但是还有预收款340元在上面。
请尽快回电,谢谢,16:30下班,用户等回电再下班,11.0总账,13年删除某项目大类的项目时提示已经在总账银行账中使用,怎么处理?管理费用的项目大类项目就可以删除,59062128,孙先生,***********。
库存期初货位没有制定,刚启用的帐套,如何修改。指导用户弃审库存期初,修改指定货位。产品成本录入工具,回填入库单,提示该入库对应的出库已经生成凭证!具体的情况如下:产品成本录入工具,回填入库单,提示该入库对应的出库已经生成凭证!不是产成品入库单的凭证哦,是其对应的出库单生成凭证了,就是按我上面回复的在成本出入库跟踪表里去找到出库单,再联查凭证删除。谢谢你的帮助,能不能直接查到凭证号啊!按说我没有生成凭证。
10.1UFO客户来电咨询公式在UFO报表中能复制吗?怎么用鼠标拖动,B1不会变为B2呢?告知客户在B1的前面加问号,再拖动,客户称试试就把电话挂断,此单关闭审批退回失败,没有对人的退回权限如何处理?对用户数据权限有控制重新分配即可。因为采购订单系统没有预置的备注字段,我就具体的情况如下:因为采购订单系统没有预置的备注字段,我就自定义了一个公用的备注字段,分别用于销售订单,采购订单,进货单,销货单。
用户问入库调整单用实施工具可以导入么?没有这个模板s用友U811.1总账客户来电称查客户科目余额表,余额方向在贷方的能不能也显示方向在借方,但是红字显示?告知不能,这个没有地方设置的。销售业务的运费如何在应收中体现?告知发票正常录入,运费通过录入应收单体现;销货单打印具体的情况如下:销货单4联打印能不能2张代金额,2账不带金额呢?您好,建议联系服务商到支持网提交需求问题。
用友U890MRP运算是否考虑最低库存?不考虑,考虑安全库存。付款单无法生成凭证,提示“thereisnorowatposition0”具体的情况如下:单据生凭证,其中一张付款单无法生成凭证。
怎么清除sa密码具体的情况如下:怎么清除sa密码下载社区清除sa口令的工具:http://service.chanjet.com/tool/574e5e64e881e0d411b3396c请参考此文档解决:http://service.chanjet.com/zhishi/555f34aa9a09c7815d8b463c咨询一个安装问题,请指导解决已经通过热线解答在产品不计算成本,没有完工,也分配了共耗费用。
打开销售出库单列表时提示:插件“用友U8Btn_barCode.XY_PrintXSQR”创建失败,请检查此组件是否安装!请问一下,这个组件安装文件在那?您好,您是有对应插件吗,若是有的,建议您ISD提交问题,会有对应插件人员处理没有这个插件检查您的服务器是否正常,若正常检查补丁是否一致,若一致,建议重装一下客户端890应收客户来电咨询想做预收冲应收,但是预收没有单据,应收有单据,怎么办呢?客户称预收是期初的余额。
用户的应收单的科目当时做错了,上个月的单据,现在怎么处理?如果单据做了核销,让用户做红字的应收单和收款单并核销生成凭证,在录入正确的,如果没有核销,就录入红字单据然后做红票对冲,在录入正确单据,用户明白。s810.1采购管理采购业务,付款是先给业务员,后续发票来了再和业务员核销的。如何在供应链中体现业务拿到了前,后续拿到发票,业务员手上没有款项的过程?建议客户供应链中做付款申请单,做的科目可以挂个人往来。
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