www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友付款方式有哪些和用友付款条件在哪里的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
打开U8财务软件。在开始界面中,您可以点击“财务凭证录入”,进入凭证录入模块,然后根据实际情况,您可以选择收入凭证、支出凭证进行录入,如果您需要录入多张凭证,您可以批量录入凭证的功能。
首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。
用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下: 进入系统管理,点注册, 注册用户名用admin,再点确定。
基础设置》基本信息》编码方案,直接修改即可。
1、销售选项设置问题。问题解打开销售菜单—销售业务范围设置—应收核销,勾选 现金折扣是否显示。 如果您的问题还没有解决,或者在百度上找不到答案可以到右上角搜索中进行搜索。
2、一般折扣是不参与成本计算的,可以作为一个考核依据,发货单要想反应出来,就找到发货单表体项目里有个折扣额,在那里输入折扣价,输入之后就可以反应出来了,后面的扣率就是折扣。
3、可按折扣后的金额入应收账款,也可以将扣金额记销售费。
弹出”付款单”录入界面,点击“增加”。自动生成单据编号与日期,然后选择供应商,输入结算方式、金额,款项类型默认为应付款,也可以选择为预付款,然后点击“保存、审核”。
首先输入用户名和密码,登录用友U8系统。点击“业务导航、财务会计、应付款管理、付款处理、付款单据录入。在弹出的”付款单据录入“页面中,点击”收款单“。点击”增加“。
用友T3 预付冲应付预付款结算单号过滤不出来。
填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本,根据采购发票做采购付款和付款核销,根据实际情况做某些供应商转账,最后月末结账。
根据入库单生成发票的操作流程是这样的:进入普通发票或专用发票功能,点“增加”,在表单空白处点右键,选“拷贝入库单”,输入入库单号或供应商名称,从入库单列表中选择入库单,点“确认”生成。
取消结算就可以了。 取消结算:查询结算单,删除即可。
要计入到往来账中。在做进货入库单时,可以先在整单折让中输入500元,在付款账户中还是按照5000元付款,下次再做付款单的时候可以看到这张进货单的余额为-500,就是说供应商欠我500元,这500元就可以抵扣货款了。
用友付款方式有哪些的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友付款条件在哪里、用友付款方式有哪些的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
进销存软件排行榜 https://jxc.ufidaft.com/yyjxc/76631.html 转载需授权!